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单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按钮,然后出现“会计分录序时簿过滤”框,在“条件”框里去选择所需查询凭证的会计期间(如果查询当月所有凭证则可以不选择)和凭证字号后(如果查询当月所有凭证则可以不选择),再次选择凭证当前所处状态(例如:未审核、未过账),单击“确定”,便可查询出所需要的凭证;
1、用系统管理员admin的身份(密码为空)进入系统管理;
2、点击权限菜单项的用户,以增新的用户。(如之前要赋权的用户已经存在,只是没有赋权而已,这步跳过)
3、假如,系统中已然存在张三、李四两个会计人员,现要对张三赋于会计主管的权限;而赋于李四为出纳会计的权限,步骤如下:
(1)、点击权限菜单项的权限,以给系统已然存在的人员赋权;
(2)、在弹出的对话框中选择张三,将账套主管的选项钩选后刷新即可;
(3)、账套主管的权限设置完成之后,再选择李四,单击修改在弹出的增加和调整用户权限对话框中,单击总账左边的+号->再单击出纳左边的+号,打开所有出纳的权限选择对话框,在这里选择要赋于李四的出纳权限,设置完毕退出刷新即可。
4、其他人员的权限可依此参照而设定。
出纳支票的业务流程
1.出纳的工作。
办理银行存款和现金领取。
负责支票,汇票,发票,收据管理。
2.出纳工作细则。
工作事项及审验等程序。
失误防范及纠正程序。
(3)现金收付。
①现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。
②现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额,由责任人负责。
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